кассовый метод при усн



усн кассовый метод

Автор Олечка задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

У нас упрощенка, кассовый метод учета и получил лучший ответ

Ответ от Александра Д[гуру]
Это ответ, скорее, Ольге, чем Олечке. В программе 1С УСН реализован кассовый метод учет доходов и расходов только для налогового учета, то есть для формирования книги доходов и расходов, а в бухгалтерском учете реализуется метод начисления, как при ОСНО, поэтому в выручку попадают все реализации, оплаченные и неоплаченные. Поскольку до сих пор "уснщикам" вести бухгалтерский учет было необязательно, расхождение в учете мало кого волновало, а если с 2013 года их обязали вести бухучет в обязательном порядке, этот момент станет проблемой. ИМХО

Ответ от Ольга[гуру]
а может правильнее вести учет как положено?
где задействован 60,62,76(авансы) счета... а потом закрытием месяца это будет перезакрываться на 99?
не понятно почему вы именно так делаете

Ответ от Наталья *[гуру]
С какой целью вы хотите это сделать? В 1С (на счетах и в бух. отчетности) прибыль вовсе не завышена, а она имеено правильная. Поступление денег от покупателя, еще не означает, что вы получили доход, покупатель может и попросить вернуть ему деньги. То что вы хотите сделать - и без корректировки базы 1С отражает книга учета доходов и расходов. И как сказано выше с 2013 года вы будете обязаны сдавать бух. отчетность, а она не будет совпадать с данными в книге учета дох. и расх. , тк в БУ реализация отражается независимо от поступления денег. Также на основании данных бух. учета (который вам не нравится) делается распредиление дивидендов, составляется отчетность в статистику.

Ответ от ЈЕЙЛА[гуру]
Какая же у Вас каша в голове :-). Как Вы работаете вообще, если не имеете представления о том, что существует два вида учета, бухгалтерский и налоговый, особенно это явно видно при применении УСН? Соболезную Вашему руководителю искренне.

Ответ от Дина[гуру]
При УСН -ведение бух. учета в этом году необязательно. Но хорошо, что вы его ведете. Только проводки у вас немного составлены неправильно. РЕализация отражается по Д-т сч 62 и К-т 90.1, по Д-т 90.2 К-т 41(20,43) -отражается факт. себ-ть реализованной продукции. В конце месяца выявляется финансовый результат. Т. е. 90.1-90.2 =прибыль и проводка будет Д-т 90.9 К-т 99.
А для начисления единого налога берется только поступившая выручка на р-счет или в кассу предприятия. И на сч. 62 видно какой покупатель проплатил, а какой нет.
Посмотри план счетов бух. учета и почитай, что отражается на сч. 90, а что на сч. 99.

Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: У нас упрощенка, кассовый метод учета
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*